长期公开四肖中特|王中王四肖中特精准
首頁 > 政務公開 > 政府信息公開目錄 > 預算執行分析

瑞金市2018年8月份財政 預算執行情況分析

 
 一、財政預算收支完成情況

2018年8月份當月財政收支完成情況

2018年8月份當月全市財政總收入完成9960萬元,同比減收2626萬元,下降20.9%。其中:上劃中央收入3211萬元,同比減收1380萬元,下降30.1%;上劃省級收入476萬元,同比減收135萬元,下降7.28.4%;一般公共預算收入6408萬元,同比減收1111萬元,下降14.8%。2018年8月份當月一般公共預算支出完成27408萬元,同比減支348萬元,下降1.3%。

2018年1-8月份財政收入累計完成情況

2018年1-8月份全市財政總收入完成166738萬元,完成年初預算76.5%,同比增收29276萬元,增長21.3%。一般公共預算收入完成92729萬元,完成年初預算70.6%,同比增收13043萬元,增長16.4%。

分部門看:國稅部門收入106189萬元,完成年初預算84.5%,同比增收26355萬元,增長33%;地稅部門收入47914萬元,完成年初預算69.7%,同比增收4887萬元,增長11.4%;財政部門收入12635萬元,完成年初預算53.5%,同比減收1966萬元,下降13.5%。三部門所占比重為63.7:28.7:7.6。

分級次看:上劃中央收入66612萬元,同比增收14582萬元,增長28%;上劃省級收入7397萬元,同比增收1651萬元,增長28.7%;一般公共預算收入92729萬元,同比增收13043萬元,增長16.4%。

分構成看:全市稅收收入完成154101萬元,同比增收31239萬元,增長25.4%,占財政總收入比重為92.4%,居全贛州第4位,同比提高3個百分點。總量排在前三位的稅種為:增值稅(含改征增值稅)89476萬元,占財政總收入53.7%,企業所得稅30603萬元,占財政總收入18.4%,城市維護建設稅7699萬元,占財政收入4.6%。非稅收入12635萬元,占財政總收入比重7.6%。地方稅收收入80094萬元,占一般公共預算收入比重86.4%。

一般公共預算收入分項目看:

稅收收入80094萬元,同比增收15009萬元,增長23.1%,其中:增值稅40264萬元,同比增收8991萬元,增長28.8%;企業所得稅32%部分9793萬元,同比增收2875萬元,增長41.6%;個人所得稅32%部分1736萬元,同比減收411萬元,下降19.2%;五種小稅13346萬元,同比增收3290萬元,增長32.7%;城市維護建設稅7699萬元,同增收1109萬元,增長16.8%;車船稅604萬元,同比減收12萬元,下降1.9%;契稅6492萬元,同比減收942萬元,下降12.7%。

行政事業性收費收入2154萬元,同比減收3598萬元,下降62.6%。

罰沒收入3161萬元,同比增收872萬元,增長38.1%。

專項收入3859萬元,同比增收439萬元,增長12.8%。

政府住房基金收入564萬元,同比增收350萬元,增長163.6%。

2018年1-8月份一般公共預算支出累計完成情況

2018年1-8月份全市一般公共預算支出完成374184萬元,同比增加34373萬元,增長10.1%。民生類支出298249萬元,同比增支20693萬元,增長7.5%,占一般公共預算支出的比重為79.7%。三項法定支出148969萬元,同比增支11001萬元,增長8%。其中:教育支出83116萬元,同比增支20083萬元,增長31.9%;科學技術支出18991萬元,同比增支5709萬元,增長43.9%;農林水支出46862萬元,同比減支14872萬元,下降24.1%。八項支出290671萬元,同比增支62178萬元,增長27.2%。

㈣政府性基金預算收支累計完成情況

1、基金收入:2018年1-8月份全市政府性基金預算收入完成52848萬元,同比減收59227萬元,下降52.8%,其中:國有土地收益基金收入3422萬元,同比減收331萬元,下降8.8%;農業土地開發資金收入273萬元,同比增收33萬元,增長13.8%;國有土地使用權出讓金收入47743萬元,同比減收59153萬元,下降55.3%;彩票公益金收入324萬元,同比減收148萬元,下降31.4%;城市基礎設施配套費收入508萬元,同比減收119萬元,下降19%;污水處理費收入同比凈增收578萬元;其他政府性基金收入同比凈減收20萬元。

 2、基金支出:2018年1-8月份全市政府性基金預算支出完成127714萬元,同比增支7474萬元,增長6.2%,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出118128萬元,同比增支3789萬元,增長3.3%;國有土地收益金基金支出2630萬元,同比增支1662萬元,增長171.7%;農業土地開發資金支出67萬元,同比減支370萬元,下降84.7%;污水處理費及對應專項債務收入安排的支出同比凈增578萬元;城市基礎設施配套費安排的支出1200萬元,同比增支807萬元,增長205.3%;農林水支出同比凈支30萬元;商業服務業等支出同比凈減支672萬元;其他支出375萬元,同比減支100萬元,下降21.1%;債務付息支出4053萬元,同比增支3179萬元,增長363.7%。

二、財政收支運行特點

(一)財政收入平穩增長,但財力明顯不足。1-8月份,全市財政財政總收入完成166738萬元,同比增長29276萬元,增長21.3%,完成預算數的76.5%,完成情況在贛州各縣(市、區)中排名第二,僅次于蓉江新區的146.7%,超序時進度9.83個百分點。截止到8月份,稅收收入完成154102萬元,完成年初預算數的79.3%,超序時進度12.6個百分點;同比增長31241萬元,增長25.4%。同時,全市一般公共預算本級支出達3.47億元,占當期一般公共預算收入7.2億元的48.2%,可用財力明顯不足。

二)稅收質量不斷優化,但增幅明顯下降。稅收收入占財政總收入比重達92.4%,連續八個月保持在90%以上,高于全贛州縣(市、區)6.5個百分點。但是,稅占比重相比于一月份的97.9%下降5.5個百分點,比上半年的95%以上平均增幅還要低2.6個百分點,增幅明顯下降。

(三)財政支出保障有力,但收支矛盾突出。1-8月份,全市一般公共預算支出完成374184萬元,同比增長34373萬元,增長10.1%,支出增幅連續8個月保持兩位數增長,為民生等重點領域的發展提供了強有力的資金支持和制度保障。十三項民生類方面,累計支出29.8億元,同比增長2.07億元,增長7.46%。為促進城鄉社區發展,城鄉社區累計支出2.48億元,增長92%;為提高社會保障增加就業,社會保障和就業支出5.3億元,同比增支6992萬元,增長15.1%;為提高教育水平,教育支出8.3億元,增長31.9%;科學技術支出和節能環保支出分別增長43.9%343.8%。但是,全市政府性基金收入僅完成5.28億元,而支出已達12.77億元,赤字達7.49億元,收支矛盾突出。

1-8月的預算執行分析來看,財政收入雖然達到了穩定增長,并且超序時進度完成。但我們必須看到存在一些問題。稅源支柱企業減少,工業稅收過度依賴銅加工企業,財政收入抗風險效能差,土地出讓金收支缺口巨大,財政收支壓力不斷加大。為此,在今后的工作中,各部門必須按照市委、政府提出的工作目標,主動跟進,狠抓落實,進一步抓好收入征管,增強支出保障能力,提高公共服務水平,為實現我市經濟社會各項事業發展提供財力保障。

 

關于本站 | 版權保護 | 隱私安全 | 站內搜索 | 站點地圖
  

长期公开四肖中特 千炮捕鱼那个炮好用 捕鱼来了辅助工具 双色球复式投注多少钱 北京pk10官方走势图 黑龙江时时彩大小单双玩法 scp-823 恐怖嘉年华 云南时时 全民街机捕鱼 什么手游小号赚钱 内蒙古快三跨度振幅