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瑞金市2019年1月份財政 預算執行情況分析

 
 

瑞金市2019年1月份財政

預算執行情況分析

 

一、財政預算收支完成情況

2019年1月份一般公共預算收支完成情況

2019年1月份當月全市財政總收入完成28946萬元,同比減收682萬元,下降2.3%。其中:上劃中央收入12776萬元,同比減收503萬元,下降3.8%;上劃省級收入1458萬元,同比增收29萬元,增長2%;一般公共預算本級收入14712萬元,同比減收207萬元,下降1.4%。2019年1月份當月一般公共預算本級支出完成41531萬元,同比增支17964萬元,增長80.3%。

2019年1月份財政收入完成情況

2019年1月份當月全市財政總收入完成28946萬元,同比減收682萬元,下降2.3%。一般公共預算本級收入14712萬元,同比減收207萬元,下降1.4%。

分部門看:稅務部門收入27515萬元,同比減收1494萬元,下降5.2%;財政部門收入1431萬元,同比增收812萬元,增長131.2%。

分級次看:上劃中央收入12776萬元,同比減收503萬元,下降3.8%;上劃省級收入1458萬元,同比增收29萬元,增長2%;一般公共預算本級收入14712萬元,同比減收207萬元,下降1.4%。

分構成看:全市稅收收入完成27515萬元,同比減收1494萬元,下降5.2%;占財政總收入比重為95.1%,同比下降2.8個百分點。總量排在前三位的稅種為:增值稅(含改征增值稅)16040萬元,占財政總收入55.4%;企業所得稅7027萬元,占財政總收入24.3%;城市維護建設稅889萬元,占財政收入3.1%。非稅收入1431萬元,占財政總收入比重為4.9%。地方稅收收入13281萬元,占一般公共預算收入比重84.1%。

一般公共預算本級收入分項目看:

稅收收入13281萬元,同比減收1019萬元,下降11%,其中:增值稅7218萬元,同比減收1845萬元,下降20.4%;企業所得稅32%部分2249萬元,同比增收1008萬元,增長81.2%;個人所得稅32%部分264萬元,同比減收182萬元,下降40.8%;五種小稅1671萬元,同比減收399萬元,下降19.3%;城市維護建設稅889萬元,同比減收106萬元,下降10.7%;車船稅76萬元,同比減收10萬元,下降11.3%;契稅804萬元,同比增收405萬元,增長101.7%,環保稅110萬元,同比凈增長110萬元。

行政事業性收費收入746萬元,同比增收716萬元,增長2411%。

罰沒收入46萬元,同比減收54萬元,下降53.9%。

專項收入517萬元,同比增收67萬元,增長15%。

政府住房基金收入122萬元。同比增收82萬元,增長203.6%。

2019年1月份一般公共預算支出完成情況

2019年1月份全市一般公共預算本級支出完成41531萬元,同比增支17964萬元,增長80.3%。民生類支出37373萬元,同比增支19214萬元,增長105.8%,占一般公共預算支出的比重為90%。三項法定支出15647萬元,同比增支10686萬元,增長215.4%,其中:教育支出8593萬元,同比增支5304萬元,增長161.3%;科學技術支出2049萬元,同比增支864萬元,增長72.8%;農林水支出5005萬元,同比增支4518萬元,下降928.4%。

㈣政府性基金預算收支完成情況

1、基金收入:2019年1月份全市政府性基金預算收入完成-314萬元,同比減收1802萬元,下降121.1%,其中:國有土地使用權出讓金收入-533萬元,同比減收1484萬元,下降156%;國有土地收益金收入同比凈增11萬元;農業開發土地資金收入同比凈增14萬元;城市基礎設施配套費收入86萬元,同比減收313萬元,下降78.4%;污水處理費收入同比凈增收108萬元。

 2、基金支出:2019年1月份全市政府性基金預算支出完成7677萬元,同比減支12230萬元,下降61.4%,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出7008萬元,同比減支12622萬元,下降64.3%;農業土地開發資金支出同比凈增94萬元;城市基礎設施配套費安排的支出529萬元,同比增支342萬元,增長183.4%。

二、財政收支運行特點

1、收入方面。歲末年初,我市緊緊圍繞市委、市政府確定的工作目標,堅決貫徹執行上級財政政策,財稅工作做到早部署、早行動、早落實,堅持“依法征稅,應收盡收”,健全和完善各項收入征管制度,強化依法征收意識,1月份財政收入平穩增長,財政總收入實現28946萬元,剔除上年同期銅加工企業延期稅款1.22億元于1月份入庫的因素,實現了與同期相比大幅增長。

2、支出方面。多方籌措資金,有效保障重點支出。1月份,實現一般公共預算支出41531萬元,同比增加17964萬元,增長80.3%,主要是因本月臨近春節發放了1-2月工資,同時,財政在保證人員工資和黨政機關運轉經費的前提下,著重從解決困難補助救濟、精準扶貧等涉及群眾切身利益的資金問題著手,積極為各部門的節前必要支出調度資金,為營造平安、和諧、喜慶的節日氣氛做好資金保障。

下一步,我市財政部門要全面落實各級財政工作會議精神,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,推動高質量跨越式發展,緊緊圍繞市委、市政府的決策部署,發揮財政職能作用,以更加飽滿的熱情和奮發向上的精神做好今年的各項財政工作。

 

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